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[公告]明星电力:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

时间:2017-12-17 14:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[公告]明星电力:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

[公告]明星电力:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

  时间:2017年08月04日 19:32:01 中财网  

 

[公告]明星电力:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告


证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2017-030
四川明星电力股份有限公司
关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

2017年8月4日,公司第十届董事会第二十次会议以9名董事
全票审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。现将具体情
况公告如下:
根据董事会审计委员会建议,董事会同意继续聘请瑞华会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)为公司2017
年度财务审计机构,费用为58万元(含差旅及食宿费);同意继续聘
请该事务所为公司2017年度内部控制审计机构,费用为27万元(含
差旅及食宿费)。


独立董事陈宏、何云、吴开超认为,瑞华会计师事务所具备证券、
期货等相关业务审计从业资格,具备承担公司财务审计和内部控制审
计的服务能力;该事务所在 2016年度审计工作中勤勉、尽责,从专
业角度为公司提出了良好的管理建议,同意继续聘请该事务所为公司


2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

会议授权董事长签署2017年度财务和内部控制审计服务相关文
件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2017年8月4日



  中财网

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